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【多选题】

对内部控制进行初步评价的目的是确定内部控制的()。

A、健全性
B.合法性
C.合理性
D.有效性
E.可靠性
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审计人员审查无形资产摊销的主要内容包括()。A.无形资产取得的合法性B.无形资产审计人员发现的下列情况中,可能存在高舞弊风险的有()。A.应收账款回收天数略低于审计人员对库存现金实施监盘时,下列做法中正确的有()。A.采取突击式监盘B.尽量下列有关所有者权益审计的提法中,正确的有()。A.所有者权益审计就是对资本投入的下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有()。A.取得并检查银管理费用审计的内容包括()。A.组成内容是否合法B.实际支出是否合规C.当期发生